LEGIS PRO

Как быть, если не сходится акт сверки с налоговой

С 2023 года все налогоплательщики России используют единый налоговый счет (ЕНС) для уплаты налогов и сборов. Однако при расчетах могут возникать расхождения между сальдо ЕНС и реальными обязательствами организации или ИП. Чтобы избежать штрафов и взысканий, важно своевременно проводить сверку с налоговой инспекцией. В этом руководстве мы подробно разберем, как правильно сверить баланс ЕНС, какие документы потребуются и что делать в случае выявления ошибок.

Что такое сальдо ЕНС и почему оно может не совпадать

Сальдо единого налогового счета – это зафиксированная сумма недоимки или переплаты по налогам и сборам на определенную дату:

  • Положительное сальдо – означает наличие переплаты.
  • Отрицательное сальдо – говорит о задолженности перед бюджетом.
  • Нулевое сальдо – свидетельствует о полном совпадении начисленных и уплаченных сумм.

 

Ошибки в расчетах могут возникнуть из-за неправильного распределения налоговой службой платежей по кодам бюджетной классификации (КБК), наличия старых недоимок или технических сбоев. Чтобы избежать проблем, налогоплательщикам рекомендуется регулярно проверять состояние счета.

Из чего складывается сальдо ЕНС

ЕНС учитывает все налоговые и страховые платежи, поступающие от налогоплательщика. Деньги распределяются по следующим приоритетам:

  1. Погашение недоимок (начиная с самых ранних долгов).
  2. Оплата текущих налоговых обязательств.
  3. Уплата начисленных пеней.
  4. Оплата процентов.
  5. Погашение штрафов.

 

Пример расчета сальдо

Предприниматель Иванов в январе 2025 года должен уплатить:

  • Налог по УСН – 20 000 рублей.
  • Страховые взносы – 10 000 рублей.

 

Он перечисляет единым платежом 30 000 рублей. Однако в налоговой системе числится старая задолженность 5 000 рублей по налогу на имущество. В этом случае налоговая спишет в первую очередь долг, и на оплату текущих обязательств останется только 25 000 рублей. В результате образуется новая недоимка.

Зарегистрируем ИП бесплатно

  1. Квалифицированно определим, какая система налогообложения подходит
  2. Оформим патент
  3. Подберем коды видов деятельности из справочника ОКВЭД
  4. Поможем с выбором банка
  5. Организуем получение электронной подписи бесплатно без очередей и максимально удобно для вас территориально
  6. Составим предварительную финансовую модель и схему работы.


А так же:
Подключим к СБИС (сдача отчетности и ЭДО) за 3000 рублей в год.

Для хорошего старта важно пройти регистрацию грамотно. В этом вам поможет наше квалифицированное сопровождение.

Как проверить баланс ЕНС

Чтобы сверить данные с налоговой инспекцией, можно воспользоваться следующими способами:

  1. Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС – самый быстрый способ получить актуальные данные.
  2. Запрос в налоговую инспекцию (КНД 1160099) – позволяет официально запросить сверку расчетов.
  3. Обращение через бухгалтерские сервисы (например, 1С) – многие сервисы поддерживают автоматическую сверку данных с ФНС.

 

Для запроса сверки потребуется подать заявление в произвольной форме или использовать стандартный бланк, указав период, который нужно проверить.

Что делать, если обнаружены ошибки в ЕНС

Вариант 1: Налоговая неправильно распределила платежи

  • Подать заявление в ИФНС с просьбой о корректировке.
  • Приложить платежные документы (квитанции, банковские выписки).
  • Дождаться решения налоговой (обычно до 30 дней).


Вариант 2: В системе числится задолженность, которой нет

  • Проверить старые платежи: возможно, налоговая не учла ранее перечисленные суммы.
  • Если налог уже был уплачен, подать заявление на зачет платежа.
  • При наличии ошибки – направить возражение через личный кабинет налогоплательщика.


Вариант 3: Ошибки в реквизитах платежей

  • Если деньги были отправлены по неверным реквизитам, можно запросить возврат.
  • Для этого подается заявление в банк и налоговую инспекцию.

Как избежать проблем с ЕНС в будущем

Чтобы избежать расхождений с налоговой службой, рекомендуется:

  • Регулярно проверять сальдо в личном кабинете ФНС.
  • Сохранять все платежные документы.
  • Проводить сверку не реже 1 раза в квартал.
  • При выявлении недоимок – оперативно уточнять информацию в налоговой.

 

Сверка единого налогового счета – это важный процесс, позволяющий избежать ошибочных начислений, штрафов и блокировок счета. Регулярный контроль платежей, внимательная проверка сальдо и своевременная подача заявлений в налоговую помогут предпринимателям избежать неприятностей и сохранить финансовую стабильность.

Содержание
Picture of Елена Криштоп

Елена Криштоп

Главный редактор, Руководитель
Оставить заявку

Оставьте заявку на обратный звонок или свяжитесь с нами по телефону и мы подробно ответим на все ваши вопросы

Я согласен на обработку моих персональных данных